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#实务#
们项目还在建中,我们项目还在建中,在建工程前期未收到发票未做进项分离入在建工程科目,现在怎么调整?如果做了借:进项 贷:在建工程,前期多计提的的工资是否也要冲掉呢?而且跨年了,以前的科目都是旧的已经停用了,现在启用新科目,直接借:应付职工薪酬 借方负数 贷:应付职工薪酬 贷方负数 可以吗
67465690 | 提问时间:11/21 16:42
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你这个分录没什么作用呀 借贷都一样的科目
11/21 16:42
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