供应商的业务员以我司的名义下采购单采购商品,将采购的商品销售给业务员自己的客户,业务员客户的货款转至我司收款账户,用于冲抵我司预存供应商的货款。请问账务如何处理?
问题已解决
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#实务#
m7585_43968 | 提问时间:2024 11/19 23:09
你好,三流不一致吧,你们发票怎么开?这样是存在查账风险的有补充协议或合同吗?
2024 11/19 23:12
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