我们项目还在建中,在建工程前我们项目还在建中,在建工程前期未收到发票未做进项分离入在建工程科目,现在怎么调整?跨年的话又怎么调整?如果做了借:进项 贷:在建工程,前期多计提的的工资是否也要做负数呢?
问题已解决
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#实务#
67465690 | 提问时间:11/14 10:24
你好,已经结转了固定资产吗?如果没有结转的话,你账务处理是正确的。
前期多集体的工资需要红冲工资,当时做了哪个科目?
11/14 10:24
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