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#实务#
老师,请教下:我购买礼品作以下账务处理 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 那么,现在收到发票了,我要怎么作账务处理呢?
84784982 | 提问时间:2024 11/11 20:28
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,已经跨月的话,把分录红冲,再按发票做分录,就是为了把发票放在附件里 借:管理费用-业务招待费(负) 贷:银行存款 (负) 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2024 11/11 20:30
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