老师,请教下:我购买礼品作以下账务处理
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
那么,现在收到发票了,我要怎么作账务处理呢?

问题已解决
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#实务#

84784982 | 提问时间:2024 11/11 20:28
您好,已经跨月的话,把分录红冲,再按发票做分录,就是为了把发票放在附件里
借:管理费用-业务招待费(负) 贷:银行存款 (负)
借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2024 11/11 20:30
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