老师,请问,前年未收到票已做,借:管理费用,贷:银行存款,今年刚收到专票要怎么做账呢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785017 | 提问时间:11/05 10:38
同学你好
先冲销前年未收到发票时的记账凭证:
借:以前年度损益调整(红字)
贷:银行存款(红字)
然后根据收到的专票进行正确的账务处理:
借:以前年度损益调整
应交税费 — 应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
最后,调整以前年度损益调整科目对未分配利润的影响:
借:利润分配 — 未分配利润
贷:以前年度损益调整
11/05 10:39
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