4月收到对方单位两笔付款,定金和尾款。当时做的两笔分录都是:借:银行存款;贷:预收账款。5月我们发货并开具专票,这个做账分录可以这样做吗:借:预收账款;贷:应收账款然后:借:应收账款; 贷:主营业务收入 ; 应缴税金——应缴增值税——销项

问题已解决
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#实务#

84785030 | 提问时间:2018 05/23 11:21
您好!可以的。可以这样。
2018 05/23 11:24
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