如果是上市公司1.业务招待是9月份1000元,发票是10月份开的,然后11月份才拿过来的发票,那是应该记到几月份呢?1.业务招待费是9月份1000元,发票是10月份开的,然后是10月份拿过来的发票,那应该记到几月份呢?
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m93379088 | 提问时间:10/19 11:31
你好,同学,9月发生的费用应当计入9月份,跟收到发票时间无关。没有收到发票时可以先暂估,待收到发票时再冲销重做。
10/19 11:36
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