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#实务#
老师,想问一下,22年12月暂估收入未开票100元,23年12月开票冲正22年那笔暂估的,24年3月发现22年暂估的100元没有申报增值税且23年12月开具的发票也不对,然后于3月更改22年12申报表,那我3月做账的话是只用做补缴增值税的那口凭证对吗,重新开票之后才冲23年12月的发票再入账新开具得发票对吗。
m117849688 | 提问时间:2024 08/30 17:19
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
2024 08/30 17:20
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