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#实务#
公司购买办公家具100000元,收货未收到发票时:借:应付账款 贷:银行存款 ,开发票时收了税点1000元,张三用前期借款抵,收到发票时:借:固定资产101000 贷:应付账款100000 贷:其他应收款-张三1000 ,这样做对嘛?
84785003 | 提问时间:2018 05/14 17:55
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
上述分录处理完全正确,取得的是普通发票,不抵进项税
2018 05/14 17:56
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