老师,你好,我23年计提协会会费4万,今年3月份实际缴纳5万,未收到票,票在7月份收到,缴纳时和收到票时的会计分录应该怎么做,之前计提的分录是借:管理费用,贷:其他应付款
问题已解决
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84784963 | 提问时间:2024 08/06 14:48
借:利润分配-未分配利1
贷:其他应付款1
2024 08/06 14:49
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