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老师,你好,我23年计提协会会费4万,今年3月份实际缴纳5万,未收到票,票在7月份收到,缴纳时和收到票时的会计分录应该怎么做,之前计提的分录是借:管理费用,贷:其他应付款
84784963 | 提问时间:08/06 14:48
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:利润分配-未分配利1 贷:其他应付款1
08/06 14:49
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