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#实务#
24年7月修改22年2月的增值税申报表,将不应认证的进项税转出,可以用22年取得的其他未认证的增值税专用发票抵扣吗?应该如何操作?
m786456466 | 提问时间:07/31 09:35
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是无法实现这种操作的 
07/31 09:36
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