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24年7月修改22年2月的增值税申报表,做进项税额转出,可以用22年1月取得的其他未认证增值税专用发票抵扣吗?应该如何操作?
m786456466 | 提问时间:07/30 21:41
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是转出了以后你说在抵扣?
07/30 21:42
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