一般纳税人,购买员工福利产品10600元,收到增值税专用发票(税额600元)。账务上应如何处理,下面两个方案哪个是对的?
1.借:管理费用-福利费 10600,贷:银行存款 10600
2.借:管理费用-福利费 10000,应交税费-应交增值税(进项税额)600,贷:银行存款10600.然后再做进项税额转
出:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)600,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)600
问题已解决
所属话题:
#实务#
80306323 | 提问时间:06/18 10:13
你上面只打了一个分录,第二个没打上去
06/18 10:14
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 7天前