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5月份开专用发票,开错了稅点,跨月了,我应该怎么处理呢,怎么去申报上月的增值税呢
84784951 | 提问时间:2024 06/06 11:22
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,按开错的来申报,现在把开错的红冲,再开正数发票
2024 06/06 11:23
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