可是当时收到红字发票时我做了进项转出,费用已全部冲红了,还冲了当时收到发票的应付款全额,后面新开的蓝字发票我重新做了费用进项税和应付款,那现在收到这个差额怎么做分录?
问题已解决
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#实务#
m1329668 | 提问时间:06/04 15:31
借:应交税费/应交增值税/转出(红字)
贷:原材料/库存商品(红字)
贷:应付账款(红字)
借:销售费用(或其他费用类科目)(红字)
贷:银行存款/应付账款(或其他相关科目)(红字)
借:银行存款(或其他相关科目)
贷:营业外收入(或其他收入类科目)
借:营业外支出(或其他支出类科目)
贷:银行存款(或其他相关科目)
06/04 15:33
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