老师,就是想知道这个实务,具体怎么做分录:转出未交增值税 23年3月,某公司进项税额37.5万,销项税额40万,3月记账的时候怎么计提转出未交增值税,4月实际缴纳的时候,怎么做账?转出未交增值税,这个科目余额是不是要为0,是次月实际缴纳增值税的时候,就把余额变成0,还是到年末一次性把每个月转出的未交增值税,清零。到年末,23年汇算清缴的时候,转出未交增值税余额是不是必须是0。计提的时候,做的分录是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月实际缴纳的分录,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 ;结果是转出未交增值税,就一直没清零。

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#实务#

childhood123 | 提问时间:2024 05/28 12:54
您好,少了个分录,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税
2024 05/28 12:57
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