比如年前暂估了成本,
借:主营业务成本
贷:其他应付款
问题1,在汇算清缴前没来发票,在清缴时纳税调增了,也交税了,会计处理?
交税:
借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
借:应交税费-应交所得税
贷:银行
要是调增不做账务处理,那这个其他应付款怎么办,一直挂账吗?
问题2,我在汇算清缴之前来票了,会计处理?
红冲去年分录,
做最新分录,
同时
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:利润分配_未分配利润
贷:以前年度损益调整
里边有问题 也有做的分录啥的 麻烦帮忙看一下 这样做对吗

问题已解决
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#实务#

84785009 | 提问时间:2024 05/10 14:42
你好,如果你这个业务是虚增的,没有发票的,借其他应付款贷利润分配,未分配利润或者是以前年度损益调整。
2024 05/10 14:43
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