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#实务#
比如年前暂估了成本, 借:主营业务成本 贷:其他应付款 问题1,在汇算清缴前没来发票,在清缴时纳税调增了,也交税了,会计处理? 交税: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 要是调增不做账务处理,那这个其他应付款怎么办,一直挂账吗? 问题2,我在汇算清缴之前来票了,会计处理? 红冲去年分录, 做最新分录, 同时 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配_未分配利润 贷:以前年度损益调整 里边有问题 也有做的分录啥的 麻烦帮忙看一下 这样做对吗
84785009 | 提问时间:2024 05/10 14:42
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果你这个业务是虚增的,没有发票的,借其他应付款贷利润分配,未分配利润或者是以前年度损益调整。
2024 05/10 14:43
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