老师,3月份所属期,退税勾选误选成抵扣勾选了,选择对方新开发票,但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税,这一点销项税直接用进项抵了,没有交税 ,这部分销项税怎么处理呢? 4月份红冲的发票和重新开的发票
问题已解决
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#实务#
84785013 | 提问时间:04/25 13:47
您好,我们4月申报表把这个进项税转出,附表二第20行,2个月来看是平的,
04/25 13:48
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