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甲、乙单位从我们单位走一下账,甲单位开了原材料发票给我们,然后我们把发票开给了乙单位,钱都是公账走,怎么做分录?
84784951 | 提问时间:2018 04/13 10:54
答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
甲开票给你们时 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 。你们开给乙时 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 同时结转 借:其他业务成本 贷:原材料
2018 04/13 11:24
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