老师,预收账款坏账处理。
计提:
借:信用减值损失
贷:坏账准备
实际发生坏账:
借:坏账准备
贷:其他应收款
实际发生的时候应该不能按下面这样操作吧
把计提的红字冲回,然后:
借:营业外支出
贷:其他应收款
问题已解决
所属话题:
#实务#
sese3343 | 提问时间:2024 04/15 15:22
您好
预收账款是自己单位收其他单位的款项 不计提坏账准备啊
2024 04/15 15:22
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