老师,我2月先预收了一笔款,然后开具普票,分录如下:
借:银行存款
贷:预收帐款
借:预收帐款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税
然后3月份有销售退回,我这样做的分录:
借:主营业务收入
应交税费-增值税
贷:预收帐款
请老师看看是不是做错了,我3月结转时,显示不对?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2024 04/08 14:06
你好,主营业务收入不能放到借方,要不软件会显示不对
借:预收帐款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-增值税-销项 负数
2024 04/08 14:07
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