老师好,3月份付款,4月份开票,4月份才拿到发票,3月份做账时可以直接把4月份的发票放在3月份的账中做账吗?直接去成本可以吗?还是要通过往来款做账呢?谢谢
问题已解决
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#实务#
130****0011 | 提问时间:04/08 10:56
你好,不可以的。你3月份可以暂估,4月份红冲暂估再做发票的,因为这个发票不能提前做。
04/08 10:57
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