老师,您好,我在申报印花税的时候,有一些开红字发票兑现销售返利(去年销售政策里面写的购买多少台给多少返利的那种),我们在24年1季度开红票兑现返利的时候,那个购销合同的印花税计税依据,这部分的金额要扣除出来再交印花税吗?
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:04/08 10:28
同学,你好
不需要的,按照合同金额缴纳
04/08 10:28
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