老师,你好,年前借工程施工—暂估,贷应付账款—暂估,结转了成本,今年这部分暂估不能有发票了,我汇算清缴调增了成本,那我怎么做账务处理,暂估应该怎么冲回
问题已解决
所属话题:
#实务#
m179650588 | 提问时间:2024 04/03 16:53
你好,同学
暂估如果是真实的业务的话,不用冲回,直接结转成本,最终结转到本年利润,科目就是平的了
2024 04/03 16:54
相关问答
查看更多最新问答
查看更多