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#实务#
去年接了一个工程的活,发票已经开了(专票),工程分包给第三方,成本票也收到了,挂账应收应付,然后今年2月份因为工程名称开错了,都冲红重新开的,我们收到的进项,和开出去的都已经抵扣了,这种情况,应该如何做账呢
84785034 | 提问时间:03/08 10:24
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们开的时候开错了吗?如果是的话,你只调整你的收入就行,一个正数一个负数,不影响你的成本,不用动。
03/08 10:25
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