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#实务#
老师 上个月我开错了一个发票 增票开成普票了,我现在是不是正常像增票那样做账申报 下个月红冲发票 红冲凭证
67181291 | 提问时间:02/03 14:05
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
是的,您可以按照正常增值税发票的做账流程进行申报,然后在下个月对该发票进行红冲处理,并编制相应的红冲凭证。请注意,红冲发票需要符合相关规定,确保操作正确无误,以避免税务风险。
02/03 14:07
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