老师,我们单位当月发当月工资,不计提工资,月末结转工资。每月与工资固定发放的还有住房补贴。发工资时做借:应付职工薪酬一工资 管理费用一其他费用。其他应付款(社保,公积金)贷:银行存款。结转工资:主营业务成本贷:应付职工薪酬一工资。请问这住房补贴要放在应付职工薪酬里做还是管理费用,结转工资入主营业务成本对不对
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1145476276 | 提问时间:2024 01/25 14:42
您这样的处理是不对的。就是当月发当月的工资,也先做计提的分录,然后再做发放的分录。
2024 01/25 14:43
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