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#实务#
老师您好!请问开票金额与实际收到的款金额不一致怎么进行账务处理?没有符合甲方要求,与甲方沟通后同意接受处罚,在付款时扣减相应的费用,但是发票还是按原来金额开,这种情况账务上怎么处理啊?
84784982 | 提问时间:01/11 16:36
高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,差额部分可计入营业外收入。
01/11 16:37
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