老师,我们公司在23年12月付出去100万,对方表示在24年1月会给我们开具增值税进项票,我今天要申报公司第四季度的企业所得税,因为还没取得发票,我能在12月的账务中针对这笔钱做借:管理费用 贷:银行存款,然后1月份收到这张进项票,做借:管理费用(红字)贷:银行存款(红字),然后借:管理费用 应交税费(进项)贷:银行存款吗
问题已解决
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#实务#
m2764_12768 | 提问时间:2024 01/04 10:33
您好,对的,这个是没错的哈
2024 01/04 10:33
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