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#实务#
8月有一笔成本已付款未收到发票,但是在当月确认了成本,发票在11月收到,公司在11月转成了一般纳税人,收到了专票,报税时将此笔进项税在11月抵扣了,11月该笔的分录应该怎么做
69116523 | 提问时间:01/03 16:13
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
11月 借:应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
01/03 16:15
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