请问老师,公司为一般纳税人,12月的时候红冲了一张6月时我还作为小规模纳税人时,开具的一张普通发票,并开具了同样金额的专票。然后,我做这笔开红票的分录,直接按原来开具发票时的分录做一笔负数分录就行是吗?那这样的话就导致了我原先在为小规模纳税人时期的应交税费-应交增值税的分录上有了负数的余额,但实际这个分录我已经不用了哎,这应该怎么处理啊?
问题已解决
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73887396 | 提问时间:01/03 08:55
是的
普通发票当时交了税款吗?
01/03 08:56
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