问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
1、收到银行承兑汇票,借:应收票据,贷:预收账款,但是记重复了,然后就一直挂在账上两年,现在我想要冲掉,该怎么做,做个相反的会计分录吗?但预收的这家公司账面数就会成为负数,或者是借应收贷应收票据? 2、账面与实际银行存款具有差额,账面比实际少,这个是挂了好几年,我该怎么调整,不好追溯源头。借:银行存款,贷:其他应付款?
m411914668 | 提问时间:2023 12/07 19:08
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,1.借:应收票据(负),贷:预收账款(负),预收的这家公司账面数就会成为负数没有关系的,编制负债表时我们本来就要重分类的。 2.是的,挂在老板的往来上,公司账上和老板的还没有清吧,借:银行存款,贷:其他应付款-老板
2023 12/07 19:10
3条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取