就是我有一个企业8月份的时候 收入90多万 然后进项是在9月份开过来的 这90多万产生的税款一共5万多 本以为进项能在8月当月 开过来 但是没想到是9月份 所以8月份申报的时候 只申报 未交款 在9月属期申报的时候 用于抵扣这5万多进项了 那我的账务处理分录应该怎么做啊?9月份开过来的进项是大于8月产生的销项的
问题已解决
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#实务#
84784950 | 提问时间:2023 11/16 09:53
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023 11/16 09:55
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