就专家费,比如说我给他付三千三千,他到税务局去开一个,再开增值税发票是3440。3440呢,然后我怎么列支啊,3440含440的一个费用,我实际给专家3000块钱,就我就实际想付3440税,多出来的税,那这个税是谁,谁来交啊,这个钱谁来拿,这440谁承担呢?就我就我就想给他付3000,然后呢,就其他的让专家来承担,这个怎么怎么去代扣代缴缴缴费,这个我没整明白,如果我开3440,那我我我该如何列支。那么我这个票他开回来代扣代缴只是3000,那么剩下倒扣那个钱是谁来出,就这个不会
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2023 11/13 11:19
您好,你实际支付了3440的情况下,列支费用3440即可,
2023 11/13 11:20
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