我公司6月开了票 7-8没开票9月开出售固定资产 如果正常做账就会导致申报表和利润表收入不一致
那我6月交了税的 9月出售固定资产后按固定资产清理做账,利润表利润为负数,那这样和申报表收入和利润都不一致了 这样怎么调?难道把出售固定资产做收入,可怎么结转成本呢
问题已解决
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#实务#
84785016 | 提问时间:2023 11/13 10:10
你好,没有成本的,借固定资产清理
累计折旧,
贷固定资产,
借银行存款,贷其的业务收入应交税费,
借营业外支出的固定资产清理。
2023 11/13 10:11
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