工作中,我在新公司上班,调整账的时候,有笔贷方的应付职工薪酬需要调整到以前年度损益调整,这个分录怎么做才正确,我这边是借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整,然后结转,借:以前年度损益调整,贷:本年利润-未分配利润,结账后出具报表,资产负债表和利润表中的利润不一致了……这是怎么回事

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m2356_863318 | 提问时间:2023 11/10 20:51
您好,肯定不一样嘛,因为以前年度损益调整没有经过利润表,直接到负债表的所得者权益科目了,需要手动把这个调整分录的金额加在负债表期末未分配利润里
2023 11/10 20:53
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