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#实务#
玲竹老师,我这十月份做的这个计提社保和计提公积金,我给做在一张分录儿上了,你看这样儿行吗?我八月份记的账,我八月份下发放七月份工资的时候儿,我的这张凭证就写错了。然后我到九月份,我发放八月份工资的时候儿,我这个凭证还是写错了,你说我这应该怎么办。发放工资的时候,我应该是借应付职工薪酬,我写成:借管理费用-管理人员职工薪酬了,你说我应该怎么改呀?我那个789月份发放工资的时候儿,我那个借应付职工薪酬,我都给写成借管理费用了。管理人员职工薪酬了,你说我这应该怎么哄冲啊,你能给你能给我写个样子吗?我那个789月份发放工资的时候儿,我那个借应付职工薪酬,我都给写成借管理费用了。管理人员职工薪酬了,你说我这应该怎么哄冲啊,你能给你能给我写个样子吗?我照着改吧,那你说我这个78978月份的。税,还有那个财务报表儿,我都报上去了,你说我这个应该怎么办呢?
84784982 | 提问时间:2023 11/08 13:49
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借管理人员职工薪酬负数 借应付职工薪酬 这样做
2023 11/08 13:53
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