单位新建办公楼,购入新的办公家俱,在签订合同后,5月预付30%家俱款30万,并收到30万的票。 9月付了尾款70万,收到70万的票据,请问会计分录该怎么做?
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84785032 | 提问时间:2023 11/08 13:39
你好 借:预付账款30/70 贷 银行存款30/70 家具到了后 借:固定资产100 贷预付账款100 折旧 借 管理费用 贷 累计折旧
2023 11/08 13:41
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