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#实务#
老师您好,本来有一笔分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬,现在写错为借:管理费用 贷:其他应收款,该怎么做冲减分录呢
3221 | 提问时间:2023 11/07 16:30
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:其他应收款 贷:应付职工薪酬
2023 11/07 16:31
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