是这样的 我们公司的客户9月去了A公司保养车补了价差400升级机油 A公司收了客户的钱给客户开票了 沟通的结果是 A公司把钱打给我们 我们给A公司机油 A公司10月打给我们的 当时没说要票的事 我就冲了之前挂账的应收做了个未开票收入 A公司因为没收到票要求挂往来 他们挂的其他应收款借方 我这个月给他们开的票 我不知道10月怎么跟他们挂往来了
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84784964 | 提问时间:2023 11/04 09:07
你好,借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负
借应收账款贷主营业务收入应交税费
就是红冲你之前的无票收入在做发票
2023 11/04 09:10
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