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#实务#
老师问一下,上月收到的发票,本月红冲了,已经抵扣了,怎么做账呢。借:工程成本 负数 应交税费-增值税(进) 负数 贷:应付账款 负数 这样对吗
84784970 | 提问时间:2023 10/18 10:04
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,本月红冲,做上个月入账的相反分录就是了 
2023 10/18 10:05
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