关于代充值话费业务这块,比如9月我们公司付款给某公司1000元(无进项发票),然后通过平台充值,实际当月我们扣除提现手续费后收到游客充值到账800元,次月到账230元,9月这会计分录怎么做?我们要不要开发票?
问题已解决
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#实务#
84784996 | 提问时间:2023 10/11 15:59
你好,直接挂往来款
借其他应收款1000
贷银行存款1000
借银行存款800
贷其他应收款800
2023 10/11 16:00
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