老师,增值税进项大于销项怎么账务处理?

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84785038 | 提问时间:2023 10/08 08:33
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023 10/08 08:34
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