老师请问,增值税已经完成留抵退税,现在本期申报时附加税存在可用于扣除的增值税留抵退税额,所以本期未交附加税,请问这样应该怎么账务应该怎样处理
问题已解决
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Dara | 提问时间:2023 09/22 14:10
对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从附加税费的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额。
具体账务处理如下:
1.计提时:借:税金及附加,贷:应交税费-应交城市维护建设税等。
2.缴纳时:借:应交税费-应交城市维护建设税等,贷:银行存款
2023 09/22 14:12
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