6月份收到款项并开具增值税专用发票,7月由于开票信息有误跨月作废,8月重新开具增值税专用发票,如何进行账务处理?分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
ve瑞 | 提问时间:2023 09/14 17:30
六月份借银行
贷主营业务收入,
应交税费,
七月份借应收账款负数,
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
八月份借应收账款
贷主营业务收入,应交税费。
2023 09/14 17:31
相关问答
查看更多最新问答
查看更多