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#实务#
一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:劳务成本-人工费
m8921_61766 | 提问时间:2023 09/11 20:53
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借劳务成本借主营业务成本负数,你当时最后那个分录是不是写错了,应该是主营业务成本 之前还有一个借劳务成本贷应付账款的吗?
2023 09/11 20:55
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