老师,你好,我上个月收到了一张票据,已经做账,并且月底结转损益了,这个月对方又给我开了一张负数的票据,我这样是不是需要把损益对应调整呀,借:原材料,贷:待处理财产损益-待处理流动资产损益是不是对的安?
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山月 | 提问时间:2023 08/16 15:21
借:原材料 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 08/16 15:22
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