老师们好!我想请问一下,7月做房租的成本,然后分录写 借:主营业务成本 应交税费—待抵扣进项税额 贷:应付账款
然后我7月付钱的时候 分录写 借:应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存
做这两个账中间待抵扣进项转增值税进项的分录一定要做在这中间吗? 就我8月才去抵扣这个税可不可以这个月再做 借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税进项税额 这个账呢? 因为我是这个月才去做了发票勾选
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73887396 | 提问时间:2023 08/10 11:20
你好,付款的时候不用写了,付款是借应付账款贷,银行存款计入成本时才行,进项那个科目。
2023 08/10 11:24
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