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#实务#
老师,我目前有5万的留抵税额,在应交税费—增值税留抵税额里面,然后我们这个月要做一笔2022年11万的进项税额转出,那我的分录应该怎么做?
正常人 | 提问时间:2023 08/03 11:06
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费,增值税-进项税转出
2023 08/03 11:08
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