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8月收到一张发票,我已认证抵扣,9月申请红字发票单,如何账务处理,10月收到负数发票和新开的票,如何账务处理
84785024 | 提问时间:2017 12/28 13:34
袁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
9月做进项税额转出即可,10月不用处理
2017 12/28 13:36
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